Hopp til innhold

Forstå ISO 27001 vedlegg A 5.18: Beste praksis for tilgangsrettigheter

Hver ansatt i organisasjonen din må ha tilgang til spesifikke datamaskiner, databaser, informasjonssystemer og applikasjoner for å utføre sine oppgaver.

For eksempel din menneskelige ressurser avdeling kan trenge tilgang til sensitiv helseinformasjon om ansatte. I tillegg kan økonomiavdelingen din trenge tilgang til og bruke databaser som inneholder informasjon om ansattes lønn.

Du bør gi, endre og tilbakekalle tilgangsrettigheter i henhold til selskapets retningslinjer for tilgangskontroll og tilgangskontrolltiltak. Dette vil forhindre uautorisert tilgang til, modifikasjon av og ødeleggelse av informasjonsressurser.

Hvis du ikke tilbakekaller din tidligere ansattes tilgangsrettigheter, kan den ansatte stjele sensitive data.

I henhold til ISO 27001:2022 tar vedlegg A Kontroll 5.18 for seg hvordan tilgangsrettigheter skal tildeles, endres og tilbakekalles basert på forretningskrav.

Hva er formålet med ISO 27001:2022 vedlegg A 5.18?

I henhold til vedlegg A Kontroll 5.18, kan en organisasjon implementere prosedyrer og kontroller for å tildele, modifisere og tilbakekalle tilgangsrettigheter til informasjonssystemer i samsvar med dens tilgangskontrollpolicy.




ISMS.online gir deg et forsprang på 81 % fra det øyeblikket du logger deg på

ISO 27001 gjort enkelt

Vi har gjort det harde arbeidet for deg, og gir deg 81 % forsprang fra det øyeblikket du logger på. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut de tomme feltene.




Hvem har eierskap til vedlegg A 5.18?

Informasjonssikkerhetsansvarlig bør være ansvarlig for å etablere, implementere og gjennomgå passende regler, prosesser og kontroller for tilveiebringelse, endring og tilbakekall av tilgangsrettigheter til informasjonssystemer.

Det er informasjonssikkerhetsansvarligs ansvar å nøye vurdere forretningsbehov når du tildeler, endrer og tilbakekaller tilgangsrettigheter. I tillegg kommer informasjonssikkerhetsansvarlig bør samarbeide tett med eiere av informasjonsmidler for å sikre at retningslinjer og prosedyrer følges.

Adgangsrettigheter – veiledning om tildeling og tilbakekall

For å tildele eller tilbakekalle tilgangsrettigheter for alle typer brukere til alle systemer og tjenester, må en prosess implementeres (hvor enkel og dokumentert den måtte være). Ideelt sett vil det være i tråd med punktene ovenfor og det bredere HR-sikkerhetsinitiativet.

Et informasjonssystem eller en informasjonstjeneste bør tilrettelegges eller tilbakekalles basert på følgende kriterier: Autorisasjon fra eieren av informasjonssystemet eller tjenesten, verifisering av at tilgangen er passende for rollen som utføres, og beskyttelse mot at levering skjer før autorisasjon er innhentet.

Brukere bør alltid gis tilgang i henhold til forretningskrav som en del av en forretningsledet tilnærming. Selv om dette kan høres byråkratisk ut, trenger det ikke være det. Ved å implementere effektive prosedyrer med rollebasert tilgang til systemer og tjenester kan dette problemet løses effektivt.

Gjennomgang av brukerrettigheter

Eiere av eiendeler må gjennomgå brukernes tilgangsrettigheter regelmessig under individuelle endringer (ved ombordstigning, rolleendringer og utganger) og under bredere revisjoner av systemtilgang.

Autorisasjoner bør gjennomgås oftere i lys av den høyere risikoen forbundet med privilegerte tilgangsrettigheter. Som med 9.2, bør dette gjøres minst årlig eller når det er gjort vesentlige endringer.

Fjern eller juster tilgangsrettigheter

Det er nødvendig å fjerne tilgangsrettighetene til alle ansatte og eksterne brukere til informasjons- og informasjonsbehandlingsfasiliteter ved oppsigelse av deres arbeidsforhold, kontrakt eller avtale (eller å justere tilgangsrettighetene deres ved bytte av rolle om nødvendig).

Hvis utgangspolicyer og prosedyrer er godt utformet og tilpasset A.7, vil dette også oppnås og demonstrert for revisjonsformål når ansatte slutter.

For tildeling og tilbakekalling av tilgangsrettigheter til autentiserte personer, må organisasjoner innlemme følgende regler og kontroller:

  • For å få tilgang til og bruke relevante informasjonselementer, må eieren av informasjonselementet autorisere tilgang og bruk. I tillegg bør organisasjoner vurdere å be om separat godkjenning fra ledelsen før de gir tilgangsrettigheter.
  • Det må tas hensyn til organisasjonens forretningsbehov og dens policy om tilgangskontroll.
  • Organisasjoner bør vurdere oppgaveskille. Som et eksempel kan godkjenning og implementering av tilgangsrettigheter håndteres av separate personer.
  • En persons tilgangsrettigheter bør umiddelbart tilbakekalles når de ikke lenger trenger tilgang til informasjonsmidler, spesielt hvis de har forlatt organisasjonen.
  • En midlertidig innsynsrett kan gis til ansatte eller andre ansatte som arbeider for organisasjonen midlertidig. Når de slutter å være ansatt i organisasjonen, bør rettighetene deres tilbakekalles.
  • Organisasjonens retningslinjer for tilgangskontroll bør bestemme en persons tilgangsnivå og gjennomgås og verifiseres regelmessig. Videre bør den overholde andre informasjonssikkerhetskrav, for eksempel ISO 27001:2022 Control 5.3, som spesifiserer oppgaveseparering.
  • Organisasjonen bør sørge for at tilgangsrettigheter aktiveres når den aktuelle autorisasjonsprosessen er fullført.
  • Tilgangsrettighetene knyttet til hver identifikasjon, for eksempel en ID eller fysisk, bør opprettholdes i et sentralt styringssystem for tilgangskontroll.
  • Det er viktig å oppdatere et individs nivå av tilgangsrettigheter hvis deres rolle eller plikter endres.
  • Følgende metoder kan brukes for å fjerne eller endre fysiske eller logiske tilgangsrettigheter: Fjerning eller erstatning av nøkler, ID-kort eller autentiseringsinformasjon.
  • Logg og vedlikehold endringer i en brukers fysiske og logiske tilgangsrettigheter er obligatoriske.



klatring

Bygg inn, utvid og skaler samsvarsstyringen din uten rot. IO gir deg robustheten og selvtilliten til å vokse sikkert.




Supplerende retningslinjer for gjennomgang av tilgangsrettigheter

Periodiske gjennomganger av fysiske og logiske tilgangsrettigheter bør ta hensyn til følgende:

  • Når en bruker blir forfremmet eller nedgradert i samme organisasjon eller når arbeidsforholdet avsluttes, kan tilgangsrettighetene endres.
  • Prosedyre for autorisasjon av rettighetstilgang.

Veiledning om endringer i ansettelse eller oppsigelse av ansettelse

Risikofaktorer bør vurderes ved evaluering og endring av en ansatts tilgangsrettigheter til informasjonsbehandlingssystemer. Dette er før de blir forfremmet eller degradert i samme organisasjon:

  • Dette inkluderer å avgjøre om den ansatte startet oppsigelsesprosessen eller organisasjonen startet den og årsaken til oppsigelsen.
  • En beskrivelse av den ansattes nåværende ansvar i organisasjonen.
  • Ansattes tilgang til informasjonsmidler og deres betydning og verdi.

Ytterligere tilleggsveiledning

Det anbefales at organisasjoner etablerer brukertilgangsroller i samsvar med deres forretningskrav. I tillegg til typene og antallet tilgangsrettigheter som skal gis til hver brukergruppe, bør disse rollene spesifisere typen tilgangsrettigheter.

Å skape slike roller vil gjøre tilgangsforespørsler og rettigheter til å bli administrert og gjennomgått enklere.

Det anbefales at organisasjoner inkluderer bestemmelser i sine arbeids-/tjenestekontrakter med sine ansatte som omhandler uautorisert tilgang til deres systemer og sanksjoner for slik tilgang. Vedlegg A kontroller 5.20, 6.2, 6.4 og 6.6 bør følges.

Organisasjoner må være forsiktige når de håndterer misfornøyde ansatte som er permittert av ledelsen siden de med vilje kan skade informasjonssystemer.

Organisasjoner som bestemmer seg for å bruke kloningsteknikker for å gi tilgangsrettigheter, bør gjøre det basert på rollene som organisasjonen har definert.

Det er en risiko forbundet med kloning ved at det kan gis for høye tilgangsrettigheter.




ISMS.online støtter over 100 standarder og forskrifter, og gir deg én enkelt plattform for alle dine samsvarsbehov.

ISMS.online støtter over 100 standarder og forskrifter, og gir deg én enkelt plattform for alle dine samsvarsbehov.




Hva er endringene og forskjellene fra ISO 27001:2013?

ISO 27001:2022 vedlegg A 5.18 erstatter ISO 27001:2013 Vedlegg A kontroller 9.2.2, 9.2.5 og 9.2.6.

2022-versjonen inneholder mer omfattende krav for å gi og tilbakekalle tilgangsrettigheter

2013-versjonen av vedlegg A Kontroll 9.2.2 skisserte seks krav for å tildele og tilbakekalle tilgangsrettigheter; Vedlegg A Kontroll 5.18 introduserer imidlertid tre tilleggskrav i tillegg til disse seks:

  1. Midlertidig tilgangsrett kan gis midlertidig til ansatte eller annet personale som arbeider for organisasjonen. Så snart de slutter å jobbe for organisasjonen, bør disse rettighetene tilbakekalles.
  2. Fjerning eller endring av fysiske eller logiske tilgangsrettigheter kan gjøres på følgende måter: Fjerning eller erstatning av nøkler, identifikasjonskort eller autentiseringsinformasjon.
  3. Endring av en brukers fysiske eller logiske tilgangsrettigheter skal logges og dokumenteres.

Krav til privilegerte tilgangsrettigheter er mer detaljert i 2013-versjonen

I henhold til ISO 27001:2013, vedlegg A Kontroll 9.5 sier eksplisitt at organisasjoner bør gjennomgå autorisasjonen for privilegerte tilgangsrettigheter oftere enn andre tilgangsrettigheter. Dette kravet var ikke inkludert i vedlegg A kontroll 5.18 i versjon 2022.

Tabell over alle ISO 27001:2022 vedlegg A kontroller

I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om hver enkelt ISO 27001:2022 vedlegg A Kontroll.

ISO 27001:2022 Organisasjonskontroller
Vedlegg A Kontrolltype ISO/IEC 27001:2022 Vedlegg A Identifikator ISO/IEC 27001:2013 Vedlegg A Identifikator Vedlegg A Navn
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.1 Vedlegg A 5.1.1
Vedlegg A 5.1.2
Retningslinjer for informasjonssikkerhet
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.2 Vedlegg A 6.1.1 Informasjonssikkerhetsroller og ansvar
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.3 Vedlegg A 6.1.2 Ansvarsfordeling
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.4 Vedlegg A 7.2.1 Ledelsesansvar
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.5 Vedlegg A 6.1.3 Kontakt med myndighetene
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.6 Vedlegg A 6.1.4 Kontakt med spesielle interessegrupper
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.7 NEW Threat Intelligence
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.8 Vedlegg A 6.1.5
Vedlegg A 14.1.1
Informasjonssikkerhet i prosjektledelse
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.9 Vedlegg A 8.1.1
Vedlegg A 8.1.2
Inventar over informasjon og andre tilknyttede eiendeler
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.10 Vedlegg A 8.1.3
Vedlegg A 8.2.3
Akseptabel bruk av informasjon og andre tilknyttede eiendeler
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.11 Vedlegg A 8.1.4 Retur av eiendeler
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.12 Vedlegg A 8.2.1 Klassifisering av informasjon
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.13 Vedlegg A 8.2.2 Merking av informasjon
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.14 Vedlegg A 13.2.1
Vedlegg A 13.2.2
Vedlegg A 13.2.3
Informasjonsoverføring
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.15 Vedlegg A 9.1.1
Vedlegg A 9.1.2
Access Control
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.16 Vedlegg A 9.2.1 Identitetshåndtering
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.17 Vedlegg A 9.2.4
Vedlegg A 9.3.1
Vedlegg A 9.4.3
Autentiseringsinformasjon
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.18 Vedlegg A 9.2.2
Vedlegg A 9.2.5
Vedlegg A 9.2.6
Tilgangsrettigheter
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.19 Vedlegg A 15.1.1 Informasjonssikkerhet i leverandørforhold
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.20 Vedlegg A 15.1.2 Adressering av informasjonssikkerhet innenfor leverandøravtaler
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.21 Vedlegg A 15.1.3 Håndtere informasjonssikkerhet i IKT-leverandørkjeden
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.22 Vedlegg A 15.2.1
Vedlegg A 15.2.2
Overvåking, gjennomgang og endringsstyring av leverandørtjenester
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.23 NEW Informasjonssikkerhet for bruk av skytjenester
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.24 Vedlegg A 16.1.1 Informasjonssikkerhetshendelsesplanlegging og -forberedelse
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.25 Vedlegg A 16.1.4 Vurdering og beslutning om informasjonssikkerhetshendelser
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.26 Vedlegg A 16.1.5 Respons på informasjonssikkerhetshendelser
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.27 Vedlegg A 16.1.6 Lær av informasjonssikkerhetshendelser
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.28 Vedlegg A 16.1.7 Samling av bevis
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.29 Vedlegg A 17.1.1
Vedlegg A 17.1.2
Vedlegg A 17.1.3
Informasjonssikkerhet under avbrudd
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.30 NEW IKT-beredskap for forretningskontinuitet
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.31 Vedlegg A 18.1.1
Vedlegg A 18.1.5
Juridiske, lovpålagte, regulatoriske og kontraktsmessige krav
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.32 Vedlegg A 18.1.2 Immaterielle rettigheter
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.33 Vedlegg A 18.1.3 Beskyttelse av poster
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.34 Vedlegg A 18.1.4 Personvern og beskyttelse av PII
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.35 Vedlegg A 18.2.1 Uavhengig gjennomgang av informasjonssikkerhet
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.36 Vedlegg A 18.2.2
Vedlegg A 18.2.3
Overholdelse av retningslinjer, regler og standarder for informasjonssikkerhet
Organisasjonskontroller Vedlegg A 5.37 Vedlegg A 12.1.1 Dokumenterte driftsprosedyrer
ISO 27001:2022 Personkontroller
Vedlegg A Kontrolltype ISO/IEC 27001:2022 Vedlegg A Identifikator ISO/IEC 27001:2013 Vedlegg A Identifikator Vedlegg A Navn
Personkontroller Vedlegg A 6.1 Vedlegg A 7.1.1 Screening
Personkontroller Vedlegg A 6.2 Vedlegg A 7.1.2 Vilkår og betingelser for ansettelse
Personkontroller Vedlegg A 6.3 Vedlegg A 7.2.2 Informasjonssikkerhetsbevissthet, utdanning og opplæring
Personkontroller Vedlegg A 6.4 Vedlegg A 7.2.3 Disiplinær prosess
Personkontroller Vedlegg A 6.5 Vedlegg A 7.3.1 Ansvar etter oppsigelse eller endring av ansettelse
Personkontroller Vedlegg A 6.6 Vedlegg A 13.2.4 Konfidensialitet eller taushetserklæring
Personkontroller Vedlegg A 6.7 Vedlegg A 6.2.2 Fjernarbeid
Personkontroller Vedlegg A 6.8 Vedlegg A 16.1.2
Vedlegg A 16.1.3
Informasjonssikkerhet hendelsesrapportering
ISO 27001:2022 Fysiske kontroller
Vedlegg A Kontrolltype ISO/IEC 27001:2022 Vedlegg A Identifikator ISO/IEC 27001:2013 Vedlegg A Identifikator Vedlegg A Navn
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.1 Vedlegg A 11.1.1 Fysiske sikkerhetsomkretser
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.2 Vedlegg A 11.1.2
Vedlegg A 11.1.6
Fysisk inngang
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.3 Vedlegg A 11.1.3 Sikring av kontorer, rom og fasiliteter
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.4 NEW Fysisk sikkerhetsovervåking
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.5 Vedlegg A 11.1.4 Beskyttelse mot fysiske og miljømessige trusler
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.6 Vedlegg A 11.1.5 Arbeid i sikre områder
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.7 Vedlegg A 11.2.9 Clear Desk og Clear Screen
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.8 Vedlegg A 11.2.1 Utstyrsplassering og beskyttelse
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.9 Vedlegg A 11.2.6 Sikkerhet for eiendeler utenfor lokaler
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.10 Vedlegg A 8.3.1
Vedlegg A 8.3.2
Vedlegg A 8.3.3
Vedlegg A 11.2.5
Lagringsmedium
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.11 Vedlegg A 11.2.2 Støtteverktøy
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.12 Vedlegg A 11.2.3 Kablingssikkerhet
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.13 Vedlegg A 11.2.4 Vedlikehold av utstyr
Fysiske kontroller Vedlegg A 7.14 Vedlegg A 11.2.7 Sikker avhending eller gjenbruk av utstyr
ISO 27001:2022 teknologiske kontroller
Vedlegg A Kontrolltype ISO/IEC 27001:2022 Vedlegg A Identifikator ISO/IEC 27001:2013 Vedlegg A Identifikator Vedlegg A Navn
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.1 Vedlegg A 6.2.1
Vedlegg A 11.2.8
Bruker endepunktenheter
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.2 Vedlegg A 9.2.3 Privilegerte tilgangsrettigheter
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.3 Vedlegg A 9.4.1 Begrensning for informasjonstilgang
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.4 Vedlegg A 9.4.5 Tilgang til kildekode
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.5 Vedlegg A 9.4.2 Sikker godkjenning
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.6 Vedlegg A 12.1.3 Kapasitetsstyring
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.7 Vedlegg A 12.2.1 Beskyttelse mot skadelig programvare
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.8 Vedlegg A 12.6.1
Vedlegg A 18.2.3
Håndtering av tekniske sårbarheter
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.9 NEW Configuration Management
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.10 NEW Sletting av informasjon
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.11 NEW Datamaskering
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.12 NEW Forebygging av datalekkasje
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.13 Vedlegg A 12.3.1 Sikkerhetskopiering av informasjon
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.14 Vedlegg A 17.2.1 Redundans av informasjonsbehandlingsfasiliteter
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.15 Vedlegg A 12.4.1
Vedlegg A 12.4.2
Vedlegg A 12.4.3
Logging
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.16 NEW Overvåkingsaktiviteter
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.17 Vedlegg A 12.4.4 Klokke synkronisering
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.18 Vedlegg A 9.4.4 Bruk av privilegerte verktøyprogrammer tilgangsrettigheter
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.19 Vedlegg A 12.5.1
Vedlegg A 12.6.2
Installasjon av programvare på operative systemer
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.20 Vedlegg A 13.1.1 Nettverkssikkerhet
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.21 Vedlegg A 13.1.2 Sikkerhet for nettverkstjenester
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.22 Vedlegg A 13.1.3 Segregering av nettverk
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.23 NEW Web-filtrering
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.24 Vedlegg A 10.1.1
Vedlegg A 10.1.2
Bruk av kryptografi
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.25 Vedlegg A 14.2.1 Sikker utviklingslivssyklus
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.26 Vedlegg A 14.1.2
Vedlegg A 14.1.3
Programsikkerhetskrav
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.27 Vedlegg A 14.2.5 Prinsipper for sikker systemarkitektur og ingeniørarbeidLæring av hendelser innen informasjonssikkerhet
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.28 NEW Sikker koding
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.29 Vedlegg A 14.2.8
Vedlegg A 14.2.9
Sikkerhetstesting i utvikling og aksept
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.30 Vedlegg A 14.2.7 Utkontraktert utvikling
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.31 Vedlegg A 12.1.4
Vedlegg A 14.2.6
Separasjon av utviklings-, test- og produksjonsmiljøer
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.32 Vedlegg A 12.1.2
Vedlegg A 14.2.2
Vedlegg A 14.2.3
Vedlegg A 14.2.4
Endringsledelse
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.33 Vedlegg A 14.3.1 Testinformasjon
Teknologiske kontroller Vedlegg A 8.34 Vedlegg A 12.7.1 Beskyttelse av informasjonssystemer under revisjonstesting




[case_study_slider ids=”88859,101932,92016″ autoplay=”true” autoplay_speed=”5000″]


Hvordan ISMS.online Hjelp

ISO 27001:2022, vedlegg A 5.18, er en av de mest diskuterte klausulene. Mange hevder at det er den viktigste klausulen i hele dokumentet.

Dette er fordi hele Informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS) er basert på å sørge for at de riktige personene har tilgang til riktig informasjon til rett tid. For å oppnå suksess må man gjøre det riktig, men det kan ha alvorlige konsekvenser for virksomheten din.

Tenk deg for eksempel om du ved et uhell avslørte konfidensiell ansattinformasjon til feil person, for eksempel hver enkelt ansatts lønn.

En feil her kan få betydelige konsekvenser, så det er verdt å ta seg tid til å tenke grundig gjennom det.

Våre plattformen kan være svært nyttig i denne forbindelse. Som et resultat holder den seg til hele strukturen til ISO 27001 og lar deg adoptere, tilpasse og legge til innholdet vi tilbyr. Dette gir deg en betydelig fordel. Hvorfor ikke planlegg en demo for å lære mer?


David Holloway

Chief Marketing Officer

David Holloway er markedssjef hos ISMS.online, med over fire års erfaring innen samsvar og informasjonssikkerhet. Som en del av ledergruppen fokuserer David på å gi organisasjoner muligheten til å navigere i komplekse regulatoriske landskap med selvtillit, og utvikle strategier som samsvarer forretningsmål med effektive løsninger. Han er også medprogramleder for podkasten Phishing For Trouble, hvor han fordyper seg i profilerte cybersikkerhetshendelser og deler verdifulle lærdommer for å hjelpe bedrifter med å styrke sine sikkerhets- og samsvarspraksiser.

ISO 27001:2022 vedlegg A kontroller

Organisasjonskontroller