- Se ISO 27002:2022 Kontroll 5.18 for mer informasjon.
- Se ISO 27001:2013 vedlegg A 9.2.2 for mer informasjon.
- Se ISO 27001:2013 vedlegg A 9.2.5 for mer informasjon.
- Se ISO 27001:2013 vedlegg A 9.2.6 for mer informasjon.
Forstå ISO 27001 vedlegg A 5.18: Beste praksis for tilgangsrettigheter
Hver ansatt i organisasjonen din må ha tilgang til spesifikke datamaskiner, databaser, informasjonssystemer og applikasjoner for å utføre sine oppgaver.
For eksempel din menneskelige ressurser avdeling kan trenge tilgang til sensitiv helseinformasjon om ansatte. I tillegg kan økonomiavdelingen din trenge tilgang til og bruke databaser som inneholder informasjon om ansattes lønn.
Du bør gi, endre og tilbakekalle tilgangsrettigheter i henhold til selskapets retningslinjer for tilgangskontroll og tilgangskontrolltiltak. Dette vil forhindre uautorisert tilgang til, modifikasjon av og ødeleggelse av informasjonsressurser.
Hvis du ikke tilbakekaller din tidligere ansattes tilgangsrettigheter, kan den ansatte stjele sensitive data.
I henhold til ISO 27001:2022 tar vedlegg A Kontroll 5.18 for seg hvordan tilgangsrettigheter skal tildeles, endres og tilbakekalles basert på forretningskrav.
Hva er formålet med ISO 27001:2022 vedlegg A 5.18?
I henhold til vedlegg A Kontroll 5.18, kan en organisasjon implementere prosedyrer og kontroller for å tildele, modifisere og tilbakekalle tilgangsrettigheter til informasjonssystemer i samsvar med dens tilgangskontrollpolicy.
ISO 27001 gjort enkelt
Et forsprang på 81 % fra dag én
Vi har gjort det harde arbeidet for deg, og gir deg 81 % forsprang fra det øyeblikket du logger på. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut de tomme feltene.
Hvem har eierskap til vedlegg A 5.18?
Informasjonssikkerhetsansvarlig bør være ansvarlig for å etablere, implementere og gjennomgå passende regler, prosesser og kontroller for tilveiebringelse, endring og tilbakekall av tilgangsrettigheter til informasjonssystemer.
Det er informasjonssikkerhetsansvarligs ansvar å nøye vurdere forretningsbehov når du tildeler, endrer og tilbakekaller tilgangsrettigheter. I tillegg kommer informasjonssikkerhetsansvarlig bør samarbeide tett med eiere av informasjonsmidler for å sikre at retningslinjer og prosedyrer følges.
Adgangsrettigheter – veiledning om tildeling og tilbakekall
For å tildele eller tilbakekalle tilgangsrettigheter for alle typer brukere til alle systemer og tjenester, må en prosess implementeres (hvor enkel og dokumentert den måtte være). Ideelt sett vil det være i tråd med punktene ovenfor og det bredere HR-sikkerhetsinitiativet.
Et informasjonssystem eller en informasjonstjeneste bør tilrettelegges eller tilbakekalles basert på følgende kriterier: Autorisasjon fra eieren av informasjonssystemet eller tjenesten, verifisering av at tilgangen er passende for rollen som utføres, og beskyttelse mot at levering skjer før autorisasjon er innhentet.
Brukere bør alltid gis tilgang i henhold til forretningskrav som en del av en forretningsledet tilnærming. Selv om dette kan høres byråkratisk ut, trenger det ikke være det. Ved å implementere effektive prosedyrer med rollebasert tilgang til systemer og tjenester kan dette problemet løses effektivt.
Gjennomgang av brukerrettigheter
Eiere av eiendeler må gjennomgå brukernes tilgangsrettigheter regelmessig under individuelle endringer (ved ombordstigning, rolleendringer og utganger) og under bredere revisjoner av systemtilgang.
Autorisasjoner bør gjennomgås oftere i lys av den høyere risikoen forbundet med privilegerte tilgangsrettigheter. Som med 9.2, bør dette gjøres minst årlig eller når det er gjort vesentlige endringer.
Fjern eller juster tilgangsrettigheter
Det er nødvendig å fjerne tilgangsrettighetene til alle ansatte og eksterne brukere til informasjons- og informasjonsbehandlingsfasiliteter ved oppsigelse av deres arbeidsforhold, kontrakt eller avtale (eller å justere tilgangsrettighetene deres ved bytte av rolle om nødvendig).
Hvis utgangspolicyer og prosedyrer er godt utformet og tilpasset A.7, vil dette også oppnås og demonstrert for revisjonsformål når ansatte slutter.
For tildeling og tilbakekalling av tilgangsrettigheter til autentiserte personer, må organisasjoner innlemme følgende regler og kontroller:
- For å få tilgang til og bruke relevante informasjonselementer, må eieren av informasjonselementet autorisere tilgang og bruk. I tillegg bør organisasjoner vurdere å be om separat godkjenning fra ledelsen før de gir tilgangsrettigheter.
- Det må tas hensyn til organisasjonens forretningsbehov og dens policy om tilgangskontroll.
- Organisasjoner bør vurdere oppgaveskille. Som et eksempel kan godkjenning og implementering av tilgangsrettigheter håndteres av separate personer.
- En persons tilgangsrettigheter bør umiddelbart tilbakekalles når de ikke lenger trenger tilgang til informasjonsmidler, spesielt hvis de har forlatt organisasjonen.
- En midlertidig innsynsrett kan gis til ansatte eller andre ansatte som arbeider for organisasjonen midlertidig. Når de slutter å være ansatt i organisasjonen, bør rettighetene deres tilbakekalles.
- Organisasjonens retningslinjer for tilgangskontroll bør bestemme en persons tilgangsnivå og gjennomgås og verifiseres regelmessig. Videre bør den overholde andre informasjonssikkerhetskrav, for eksempel ISO 27001:2022 Control 5.3, som spesifiserer oppgaveseparering.
- Organisasjonen bør sørge for at tilgangsrettigheter aktiveres når den aktuelle autorisasjonsprosessen er fullført.
- Tilgangsrettighetene knyttet til hver identifikasjon, for eksempel en ID eller fysisk, bør opprettholdes i et sentralt styringssystem for tilgangskontroll.
- Det er viktig å oppdatere et individs nivå av tilgangsrettigheter hvis deres rolle eller plikter endres.
- Følgende metoder kan brukes for å fjerne eller endre fysiske eller logiske tilgangsrettigheter: Fjerning eller erstatning av nøkler, ID-kort eller autentiseringsinformasjon.
- Logg og vedlikehold endringer i en brukers fysiske og logiske tilgangsrettigheter er obligatoriske.
Frigjør deg fra et fjell av regneark
Bygg inn, utvid og skaler samsvarsstyringen din uten rot. IO gir deg robustheten og selvtilliten til å vokse sikkert.
Supplerende retningslinjer for gjennomgang av tilgangsrettigheter
Periodiske gjennomganger av fysiske og logiske tilgangsrettigheter bør ta hensyn til følgende:
- Når en bruker blir forfremmet eller nedgradert i samme organisasjon eller når arbeidsforholdet avsluttes, kan tilgangsrettighetene endres.
- Prosedyre for autorisasjon av rettighetstilgang.
Veiledning om endringer i ansettelse eller oppsigelse av ansettelse
Risikofaktorer bør vurderes ved evaluering og endring av en ansatts tilgangsrettigheter til informasjonsbehandlingssystemer. Dette er før de blir forfremmet eller degradert i samme organisasjon:
- Dette inkluderer å avgjøre om den ansatte startet oppsigelsesprosessen eller organisasjonen startet den og årsaken til oppsigelsen.
- En beskrivelse av den ansattes nåværende ansvar i organisasjonen.
- Ansattes tilgang til informasjonsmidler og deres betydning og verdi.
Ytterligere tilleggsveiledning
Det anbefales at organisasjoner etablerer brukertilgangsroller i samsvar med deres forretningskrav. I tillegg til typene og antallet tilgangsrettigheter som skal gis til hver brukergruppe, bør disse rollene spesifisere typen tilgangsrettigheter.
Å skape slike roller vil gjøre tilgangsforespørsler og rettigheter til å bli administrert og gjennomgått enklere.
Det anbefales at organisasjoner inkluderer bestemmelser i sine arbeids-/tjenestekontrakter med sine ansatte som omhandler uautorisert tilgang til deres systemer og sanksjoner for slik tilgang. Vedlegg A kontroller 5.20, 6.2, 6.4 og 6.6 bør følges.
Organisasjoner må være forsiktige når de håndterer misfornøyde ansatte som er permittert av ledelsen siden de med vilje kan skade informasjonssystemer.
Organisasjoner som bestemmer seg for å bruke kloningsteknikker for å gi tilgangsrettigheter, bør gjøre det basert på rollene som organisasjonen har definert.
Det er en risiko forbundet med kloning ved at det kan gis for høye tilgangsrettigheter.
Administrer all samsvarskontroll, alt på ett sted
ISMS.online støtter over 100 standarder og forskrifter, og gir deg én enkelt plattform for alle dine samsvarsbehov.
Hva er endringene og forskjellene fra ISO 27001:2013?
ISO 27001:2022 vedlegg A 5.18 erstatter ISO 27001:2013 Vedlegg A kontroller 9.2.2, 9.2.5 og 9.2.6.
2022-versjonen inneholder mer omfattende krav for å gi og tilbakekalle tilgangsrettigheter
2013-versjonen av vedlegg A Kontroll 9.2.2 skisserte seks krav for å tildele og tilbakekalle tilgangsrettigheter; Vedlegg A Kontroll 5.18 introduserer imidlertid tre tilleggskrav i tillegg til disse seks:
- Midlertidig tilgangsrett kan gis midlertidig til ansatte eller annet personale som arbeider for organisasjonen. Så snart de slutter å jobbe for organisasjonen, bør disse rettighetene tilbakekalles.
- Fjerning eller endring av fysiske eller logiske tilgangsrettigheter kan gjøres på følgende måter: Fjerning eller erstatning av nøkler, identifikasjonskort eller autentiseringsinformasjon.
- Endring av en brukers fysiske eller logiske tilgangsrettigheter skal logges og dokumenteres.
Krav til privilegerte tilgangsrettigheter er mer detaljert i 2013-versjonen
I henhold til ISO 27001:2013, vedlegg A Kontroll 9.5 sier eksplisitt at organisasjoner bør gjennomgå autorisasjonen for privilegerte tilgangsrettigheter oftere enn andre tilgangsrettigheter. Dette kravet var ikke inkludert i vedlegg A kontroll 5.18 i versjon 2022.
Tabell over alle ISO 27001:2022 vedlegg A kontroller
I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om hver enkelt ISO 27001:2022 vedlegg A Kontroll.
| Vedlegg A Kontrolltype | ISO/IEC 27001:2022 Vedlegg A Identifikator | ISO/IEC 27001:2013 Vedlegg A Identifikator | Vedlegg A Navn |
|---|---|---|---|
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.1 |
Vedlegg A 5.1.1 Vedlegg A 5.1.2 |
Retningslinjer for informasjonssikkerhet |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.2 | Vedlegg A 6.1.1 | Informasjonssikkerhetsroller og ansvar |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.3 | Vedlegg A 6.1.2 | Ansvarsfordeling |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.4 | Vedlegg A 7.2.1 | Ledelsesansvar |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.5 | Vedlegg A 6.1.3 | Kontakt med myndighetene |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.6 | Vedlegg A 6.1.4 | Kontakt med spesielle interessegrupper |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.7 | NEW | Threat Intelligence |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.8 |
Vedlegg A 6.1.5 Vedlegg A 14.1.1 |
Informasjonssikkerhet i prosjektledelse |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.9 |
Vedlegg A 8.1.1 Vedlegg A 8.1.2 |
Inventar over informasjon og andre tilknyttede eiendeler |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.10 |
Vedlegg A 8.1.3 Vedlegg A 8.2.3 |
Akseptabel bruk av informasjon og andre tilknyttede eiendeler |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.11 | Vedlegg A 8.1.4 | Retur av eiendeler |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.12 | Vedlegg A 8.2.1 | Klassifisering av informasjon |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.13 | Vedlegg A 8.2.2 | Merking av informasjon |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.14 |
Vedlegg A 13.2.1 Vedlegg A 13.2.2 Vedlegg A 13.2.3 |
Informasjonsoverføring |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.15 |
Vedlegg A 9.1.1 Vedlegg A 9.1.2 |
Access Control |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.16 | Vedlegg A 9.2.1 | Identitetshåndtering |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.17 |
Vedlegg A 9.2.4 Vedlegg A 9.3.1 Vedlegg A 9.4.3 |
Autentiseringsinformasjon |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.18 |
Vedlegg A 9.2.2 Vedlegg A 9.2.5 Vedlegg A 9.2.6 |
Tilgangsrettigheter |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.19 | Vedlegg A 15.1.1 | Informasjonssikkerhet i leverandørforhold |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.20 | Vedlegg A 15.1.2 | Adressering av informasjonssikkerhet innenfor leverandøravtaler |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.21 | Vedlegg A 15.1.3 | Håndtere informasjonssikkerhet i IKT-leverandørkjeden |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.22 |
Vedlegg A 15.2.1 Vedlegg A 15.2.2 |
Overvåking, gjennomgang og endringsstyring av leverandørtjenester |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.23 | NEW | Informasjonssikkerhet for bruk av skytjenester |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.24 | Vedlegg A 16.1.1 | Informasjonssikkerhetshendelsesplanlegging og -forberedelse |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.25 | Vedlegg A 16.1.4 | Vurdering og beslutning om informasjonssikkerhetshendelser |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.26 | Vedlegg A 16.1.5 | Respons på informasjonssikkerhetshendelser |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.27 | Vedlegg A 16.1.6 | Lær av informasjonssikkerhetshendelser |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.28 | Vedlegg A 16.1.7 | Samling av bevis |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.29 |
Vedlegg A 17.1.1 Vedlegg A 17.1.2 Vedlegg A 17.1.3 |
Informasjonssikkerhet under avbrudd |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.30 | NEW | IKT-beredskap for forretningskontinuitet |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.31 |
Vedlegg A 18.1.1 Vedlegg A 18.1.5 |
Juridiske, lovpålagte, regulatoriske og kontraktsmessige krav |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.32 | Vedlegg A 18.1.2 | Immaterielle rettigheter |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.33 | Vedlegg A 18.1.3 | Beskyttelse av poster |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.34 | Vedlegg A 18.1.4 | Personvern og beskyttelse av PII |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.35 | Vedlegg A 18.2.1 | Uavhengig gjennomgang av informasjonssikkerhet |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.36 |
Vedlegg A 18.2.2 Vedlegg A 18.2.3 |
Overholdelse av retningslinjer, regler og standarder for informasjonssikkerhet |
| Organisasjonskontroller | Vedlegg A 5.37 | Vedlegg A 12.1.1 | Dokumenterte driftsprosedyrer |
| Vedlegg A Kontrolltype | ISO/IEC 27001:2022 Vedlegg A Identifikator | ISO/IEC 27001:2013 Vedlegg A Identifikator | Vedlegg A Navn |
|---|---|---|---|
| Personkontroller | Vedlegg A 6.1 | Vedlegg A 7.1.1 | Screening |
| Personkontroller | Vedlegg A 6.2 | Vedlegg A 7.1.2 | Vilkår og betingelser for ansettelse |
| Personkontroller | Vedlegg A 6.3 | Vedlegg A 7.2.2 | Informasjonssikkerhetsbevissthet, utdanning og opplæring |
| Personkontroller | Vedlegg A 6.4 | Vedlegg A 7.2.3 | Disiplinær prosess |
| Personkontroller | Vedlegg A 6.5 | Vedlegg A 7.3.1 | Ansvar etter oppsigelse eller endring av ansettelse |
| Personkontroller | Vedlegg A 6.6 | Vedlegg A 13.2.4 | Konfidensialitet eller taushetserklæring |
| Personkontroller | Vedlegg A 6.7 | Vedlegg A 6.2.2 | Fjernarbeid |
| Personkontroller | Vedlegg A 6.8 |
Vedlegg A 16.1.2 Vedlegg A 16.1.3 |
Informasjonssikkerhet hendelsesrapportering |
| Vedlegg A Kontrolltype | ISO/IEC 27001:2022 Vedlegg A Identifikator | ISO/IEC 27001:2013 Vedlegg A Identifikator | Vedlegg A Navn |
|---|---|---|---|
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.1 | Vedlegg A 11.1.1 | Fysiske sikkerhetsomkretser |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.2 |
Vedlegg A 11.1.2 Vedlegg A 11.1.6 |
Fysisk inngang |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.3 | Vedlegg A 11.1.3 | Sikring av kontorer, rom og fasiliteter |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.4 | NEW | Fysisk sikkerhetsovervåking |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.5 | Vedlegg A 11.1.4 | Beskyttelse mot fysiske og miljømessige trusler |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.6 | Vedlegg A 11.1.5 | Arbeid i sikre områder |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.7 | Vedlegg A 11.2.9 | Clear Desk og Clear Screen |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.8 | Vedlegg A 11.2.1 | Utstyrsplassering og beskyttelse |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.9 | Vedlegg A 11.2.6 | Sikkerhet for eiendeler utenfor lokaler |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.10 |
Vedlegg A 8.3.1 Vedlegg A 8.3.2 Vedlegg A 8.3.3 Vedlegg A 11.2.5 |
Lagringsmedium |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.11 | Vedlegg A 11.2.2 | Støtteverktøy |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.12 | Vedlegg A 11.2.3 | Kablingssikkerhet |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.13 | Vedlegg A 11.2.4 | Vedlikehold av utstyr |
| Fysiske kontroller | Vedlegg A 7.14 | Vedlegg A 11.2.7 | Sikker avhending eller gjenbruk av utstyr |
| Vedlegg A Kontrolltype | ISO/IEC 27001:2022 Vedlegg A Identifikator | ISO/IEC 27001:2013 Vedlegg A Identifikator | Vedlegg A Navn |
|---|---|---|---|
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.1 |
Vedlegg A 6.2.1 Vedlegg A 11.2.8 |
Bruker endepunktenheter |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.2 | Vedlegg A 9.2.3 | Privilegerte tilgangsrettigheter |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.3 | Vedlegg A 9.4.1 | Begrensning for informasjonstilgang |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.4 | Vedlegg A 9.4.5 | Tilgang til kildekode |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.5 | Vedlegg A 9.4.2 | Sikker godkjenning |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.6 | Vedlegg A 12.1.3 | Kapasitetsstyring |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.7 | Vedlegg A 12.2.1 | Beskyttelse mot skadelig programvare |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.8 |
Vedlegg A 12.6.1 Vedlegg A 18.2.3 |
Håndtering av tekniske sårbarheter |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.9 | NEW | Configuration Management |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.10 | NEW | Sletting av informasjon |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.11 | NEW | Datamaskering |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.12 | NEW | Forebygging av datalekkasje |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.13 | Vedlegg A 12.3.1 | Sikkerhetskopiering av informasjon |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.14 | Vedlegg A 17.2.1 | Redundans av informasjonsbehandlingsfasiliteter |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.15 |
Vedlegg A 12.4.1 Vedlegg A 12.4.2 Vedlegg A 12.4.3 |
Logging |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.16 | NEW | Overvåkingsaktiviteter |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.17 | Vedlegg A 12.4.4 | Klokke synkronisering |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.18 | Vedlegg A 9.4.4 | Bruk av privilegerte verktøyprogrammer tilgangsrettigheter |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.19 |
Vedlegg A 12.5.1 Vedlegg A 12.6.2 |
Installasjon av programvare på operative systemer |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.20 | Vedlegg A 13.1.1 | Nettverkssikkerhet |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.21 | Vedlegg A 13.1.2 | Sikkerhet for nettverkstjenester |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.22 | Vedlegg A 13.1.3 | Segregering av nettverk |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.23 | NEW | Web-filtrering |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.24 |
Vedlegg A 10.1.1 Vedlegg A 10.1.2 |
Bruk av kryptografi |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.25 | Vedlegg A 14.2.1 | Sikker utviklingslivssyklus |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.26 |
Vedlegg A 14.1.2 Vedlegg A 14.1.3 |
Programsikkerhetskrav |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.27 | Vedlegg A 14.2.5 | Prinsipper for sikker systemarkitektur og ingeniørarbeidLæring av hendelser innen informasjonssikkerhet |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.28 | NEW | Sikker koding |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.29 |
Vedlegg A 14.2.8 Vedlegg A 14.2.9 |
Sikkerhetstesting i utvikling og aksept |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.30 | Vedlegg A 14.2.7 | Utkontraktert utvikling |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.31 |
Vedlegg A 12.1.4 Vedlegg A 14.2.6 |
Separasjon av utviklings-, test- og produksjonsmiljøer |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.32 |
Vedlegg A 12.1.2 Vedlegg A 14.2.2 Vedlegg A 14.2.3 Vedlegg A 14.2.4 |
Endringsledelse |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.33 | Vedlegg A 14.3.1 | Testinformasjon |
| Teknologiske kontroller | Vedlegg A 8.34 | Vedlegg A 12.7.1 | Beskyttelse av informasjonssystemer under revisjonstesting |
[case_study_slider ids=”88859,101932,92016″ autoplay=”true” autoplay_speed=”5000″]
Hvordan ISMS.online Hjelp
ISO 27001:2022, vedlegg A 5.18, er en av de mest diskuterte klausulene. Mange hevder at det er den viktigste klausulen i hele dokumentet.
Dette er fordi hele Informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS) er basert på å sørge for at de riktige personene har tilgang til riktig informasjon til rett tid. For å oppnå suksess må man gjøre det riktig, men det kan ha alvorlige konsekvenser for virksomheten din.
Tenk deg for eksempel om du ved et uhell avslørte konfidensiell ansattinformasjon til feil person, for eksempel hver enkelt ansatts lønn.
En feil her kan få betydelige konsekvenser, så det er verdt å ta seg tid til å tenke grundig gjennom det.
Våre plattformen kan være svært nyttig i denne forbindelse. Som et resultat holder den seg til hele strukturen til ISO 27001 og lar deg adoptere, tilpasse og legge til innholdet vi tilbyr. Dette gir deg en betydelig fordel. Hvorfor ikke planlegg en demo for å lære mer?








